税号

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进出口商品海关税号判断依据

进出口商品海关税号判断依据是《关区代码表》。《关区代码表》中相应海关代码,第5-8位为海关接受申报的公历年份,第9位为进出口标志(“1”为进口,“0”为出口),后9位为顺序编号。以下是报关单海关编号规则的相关介绍:报关单海关编号为9位数码,其中1-2位为接受申报海关的编号(《关区代码表》中相应海关代码的后2位),第3位为海关接受申报公历年份4位数字的最后1位,后6位为顺序编号。进口报关单和出口报关单应分别编号,确保在同一公历年度内,能按进口和出口唯一的标识本关区的每一份报关单数码。报关单海关编号为18位数字,其中第1-4位为接受申报海关的编号(《关区代码表》中相应海关代码),第5-8位为海关接受申报的公历年份,第9位为进出口标志(“1”为进口,“0”为出口),后9位为顺序编号。以上资料参考百度百科——海关编号

进出口商品海关税号判断依据

进出口商品海关税号判断依据是《关区代码表》。《关区代码表》中相应海关代码,第5-8位为海关接受申报的公历年份,第9位为进出口标志(“1”为进口,“0”为出口),后9位为顺序编号。以下是报关单海关编号规则的相关介绍:报关单海关编号为9位数码,其中1-2位为接受申报海关的编号(《关区代码表》中相应海关代码的后2位),第3位为海关接受申报公历年份4位数字的最后1位,后6位为顺序编号。进口报关单和出口报关单应分别编号,确保在同一公历年度内,能按进口和出口唯一的标识本关区的每一份报关单数码。报关单海关编号为18位数字,其中第1-4位为接受申报海关的编号(《关区代码表》中相应海关代码),第5-8位为海关接受申报的公历年份,第9位为进出口标志(“1”为进口,“0”为出口),后9位为顺序编号。以上资料参考百度百科——海关编号

进出口商品海关税号判断依据

进出口商品海关税号判断依据是《关区代码表》。《关区代码表》中相应海关代码,第5-8位为海关接受申报的公历年份,第9位为进出口标志(“1”为进口,“0”为出口),后9位为顺序编号。以下是报关单海关编号规则的相关介绍:报关单海关编号为9位数码,其中1-2位为接受申报海关的编号(《关区代码表》中相应海关代码的后2位),第3位为海关接受申报公历年份4位数字的最后1位,后6位为顺序编号。进口报关单和出口报关单应分别编号,确保在同一公历年度内,能按进口和出口唯一的标识本关区的每一份报关单数码。报关单海关编号为18位数字,其中第1-4位为接受申报海关的编号(《关区代码表》中相应海关代码),第5-8位为海关接受申报的公历年份,第9位为进出口标志(“1”为进口,“0”为出口),后9位为顺序编号。以上资料参考百度百科——海关编号

什么是海关税号(HS编码)???

海关编码即HS编码,为编码协调制度的简称。其全称为《商品名称及编码协调制度的国际公约》(International Convention for Harmonized Commodity Description and Coding System)简称协调制度(Harmonized System,缩写为HS)它是1983年6月海关合作理事会(现名世界海关组织)主持制定的一部供海关、统计、进出口管理及与国际贸易有关各方共同使用的商品分类编码体系。扩展资料:主要作用HS编码“协调”涵盖了《海关合作理事会税则商品分类目录》(CCCN)和联合国的《国际贸易标准分类》(SITC)两大分类编码体系,是系统的、多用途的国际贸易商品分类体系。它除了用于海关税则和贸易统计外,对运输商品的计费、统计、计算机数据传递、国际贸易单证简化以及普遍优惠制税号的利用等方面,都提供了一套可使用的国际贸易商品分类体系。从1992年1月1日起,我国进出口税则采用世界海关组织《商品名称及编码协调制度》(简称HS),该制度是一部科学的、系统的国际贸易商品分类体系,采用六位编码,适用于税则、统计、生产、运输、贸易管制、检验检疫等多方面,目前全球贸易量98%以上使用这一目录,已成为国际贸易的一种标准语言。我国进出口税则采用十位编码,前八位等效采用HS编码,后两位是我国子目,它是在HS分类原则和方法基础上,根据我国进出口商品的实际情况延伸的两位编码。参考资料来源:百度百科-HS编码

发货到法国亚马逊没有VAT和EORI税号可以吗

EORI 是欧盟清关专用的登记号,一个号码可以欧洲通用,但是VAT是每个国家单独的,就跟中国的VAT一样,是税务登记号,需要按照当地税务向当地税局缴税。欧洲国家的税务规定是:1)中国卖家使用直发进行订单派送,即货物销售后才从中国发货,这种情况下是默认收件人协助清关并缴税,不需要卖家注册VAT并缴税2)中国卖家使用FBA或者第三方海外仓进行订单派送,提前把货物存储在当地,需要注册当地的VAT在货物销售后向当地税局缴税,同时注册EORI的目的是为了使用EORI清关,然后在缴纳销售增值税时进行进项税抵扣,不然这部分不能抵扣费用也不少,而且用自己的EORI清关,清关流程不会受其他拼货的影响发货到亚马逊这个物流环节也是可以不要VAT和EORI的,因为现在市面有包税的渠道,但是真正的VAT是指在亚马逊销售之后缴纳的销售税,这个按照法律是必须要交的,但是如果是包税的话,清关不是用自己的EORI码 所以进项税不能抵扣咯出口易是亚马逊推荐的FBA头程服务商,可提供英国VAT的注册/申报代理

英国VAT税号如何申请

在讲述英国vat怎样申请之前,首先你需要了解申请英国vat税号有啥用,申请英国VAT税号是用来缴纳增值税用的,在亚马逊英国站的卖家只有拥有了这个英国vat税号才能进行缴纳相应的税。下面一起来看看是如何申请英国vat税号。近来VAT问题甚嚣尘上,在欧洲各国政府的强力施压之下,VAT已经成为决定跨境卖家能否在欧洲电商平台进行销售的关键因素。亚马逊一直强调要求卖家注册VAT税号,当前英国税局的查税工作已经紧锣密鼓的进行,未提供VAT税号的卖家将被封号,甚至连欧洲站的FBA库存也会被封存。如何申请英国vat税号如果申请人在英国没有办公室或者业务机构,也没有居住在英国境内,那就可以按NETP(non-established taxable person)进行申请。申请方式卖家可以选择自助申请或者授权给(鼎卖网)代理机构协助申请注册。然后你必须把申请英国vat税号资料准备齐全后,再委托鼎卖帮你办理即可。一般情况下,从递交资料到VAT税号成功申请下来,所需时间大约在8-12个工作日。当然,想要自行申请的卖家、也不是不可以,各方面刚需条件比较高而已,别整了一点点后面操作就不会了那就尴尬了。或者自行通过线下申请英国vat税号:线下申请通过填写纸质表格并邮寄给税局完成注册。注意,线下申请是无法获得纸质VAT Certificate, 税局会将VAT资料信息发送到你的Gateway Account或者邮箱,你便可用其进行申报纳税。采用线下申请,若资料完整准确,税局会将纸质VAT证书直接邮寄到你在中国的商业地址,你再根据证书上面的信息,在税局官网上创建Gateway Account进行英国vat税号申请。以上就是关于如何申请英国vat税号的两种方法,鼎卖网致力于跨境电商服务,组建英国税务公司,提供欧洲财税服务,服务团队设立于深圳,便于客户沟通以及后期服务,提供英国VAT注册服务(注册税号+记账报税)以及其他欧洲VAT服务。

国内注册一个英国VAT税号需要什么资料

申请VAT税号所需要的资料:1、英国公司主体资格证书扫描件2、申请人身份证明文件扫描件(身份证/护照)3、提供有效的地址证明2份4、公司基本信息以及商品类别5、提供申请人以下任意一项:户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单,用水账单,用电账单,天然气账单。(扫描件或拍照)6、申请人的联系方式、基本信息。英国VAT税号具体申请流程可以访问http://q.url.cn/s/LRnlrTm?_type=wpa有专人指导

什么是英国VAT税号?

一、什么VATVAT全称是VALUE ADDED TAX, 这是欧盟国家普遍使用的售后增值税,即是指货物售价的利润税。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售税,VAT增值税(Value Added Tax)适用于那些使用海外仓储的卖家们,因为你的产品是从英国境内发货并完成交易的。VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税项,在商品进口到英国海外仓时你缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT你也需要缴纳。如果你的产品使用亚马逊FBA服务或者英国本地仓储进行发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,建议你尽早注册VAT号码并申报和缴纳税款,以免影响产品的正常销售。二、英国VAT申请流程1、签订服务协议;2、提交证件材料及申请表格:个人身份证或护照扫描件、其它地址证明材料;3、开始申请,申请时间视乎提交的材料和英国税局的效率,一般为1-3周,最快5天;4、客户获得英国VAT证书文件及EORI号;5、服务结束;三、英国VAT 申请基本资料1、申请人(或公司法人)身份证正反面复印件或护照2、AMAZON/ EBAY 账户联系邮箱3、公司营业执照4、申请人(或公司法人)的出生证,结婚证,离婚证,房产证,租房合同,房贷明细,四、英国VAT增值税的三种税率1、20%的标准税率,针对大部分的货品和服务。2、5%的低税率,针对一些家庭用电和暖气。3、0%的税率,针对生活必需品,未经加工食品和儿童衣服用品。五、英国VAT征收范围凡卖家的产品使用英国本地仓储进行发货,就属于英国VAT增值税应缴范畴。即:货物在销售时,货物存放的实际地理位置,已经在英国当地(goods located in the UK when supplied),货物并非由英国买家(顾客)个人进口进入英国 (the importation of goods from outside the EC is not done by your customer)。-- 使用英国仓储服务的商家,都依法要缴纳VAT。然而海外商家货物所在地如在中国(或欧盟之外),只是在欧洲刊登,这不属于VAT增值税缴纳的范畴。即货物所在地在中国,以邮政小包、专线等形式进入英国,此类销售不需要缴纳英国VAT。

发货到德国亚马逊没有VAT和EORI税号可以吗

德国的税务问题很严格,如果注册的VAT,需要一年申报13次,这个成本也比较高,德国对于偷税漏税问题查得也非常严格。建议最好有自己的VAT,或者把货放在英国,注册英国VAT。EORI 是欧盟清关专用的登记号,一个号码可以欧洲通用,但是VAT是每个国家单独的,就跟中国的VAT一样,是税务登记号,需要按照当地税务向当地税局缴税。欧洲国家的税务规定是:1)中国卖家使用直发进行订单派送,即货物销售后才从中国发货,这种情况下是默认收件人协助清关并缴税,不需要卖家注册VAT并缴税2)中国卖家使用FBA或者第三方海外仓进行订单派送,提前把货物存储在当地,需要注册当地的VAT在货物销售后向当地税局缴税,同时注册EORI的目的是为了使用EORI清关,然后在缴纳销售增值税时进行进项税抵扣,不然这部分不能抵扣费用也不少,而且用自己的EORI清关,清关流程不会受其他拼货的影响发货到亚马逊这个物流环节也是可以不要VAT和EORI的,因为现在市面有包税的渠道,但是真正的VAT是指在亚马逊销售之后缴纳的销售税,这个按照法律是必须要交的,但是如果是包税的话,清关不是用自己的EORI码 所以进项税不能抵扣咯出口易(chukou1.com)是亚马逊推荐的FBA头程服务商,可提供英国VAT的注册/申报代理

欧盟税号是什么 在欧洲,vat和EORI是一回事么

欧盟登记税号是文数字,由最多 15 个字符组成。前两个字母表示各自会员国,如 DE 学员德国。输入您的欧盟税号时,必须包含识别您欧盟会员国的两个字母 (如 DK 学员丹麦、EL 学员希腊、GB 学员英国)。VAT No.-- 增值税税号即 VAT No. VAT即Value Added Tax,附加税,欧盟的一种税制,自动附加在商务活动产生的费用当中。EORI No.--(Economic Operators" Registration and Identification)号码是由欧盟成员国的海关颁发给企业或个人与海关交流的唯一必备数字标识,一国注册全欧盟通用。自2009年7月1日欧盟立法以来都要求所有欧盟成员国实施这个EORI计划方案,成员国里每个经济运营商都有一个独立的EORI号在欧盟用来进口、出口和中转货件。 所有的经济运营商(定义:在欧盟海关注册登记的自然人或法人)需要使用他们唯一的EORI号参与海关及其他政府机构的电子通信和国际货物运输。所有的经济运营商(定义:在欧盟海关注册登记的自然人或法人)需要使用他们唯一的EORI号参与海关及其他政府机构的电子通信和国际货物运输。EORI 是欧盟清关专用的登记号,一个号码可以欧洲通用,但是VAT是每个国家单独的,就跟中国的VAT一样,是税务登记号,需要按照当地税务向当地税局缴税。欧洲国家的税务规定是:1)中国卖家使用直发进行订单派送,即货物销售后才从中国发货,这种情况下是默认收件人协助清关并缴税,不需要卖家注册VAT并缴税2)中国卖家使用FBA或者第三方海外仓进行订单派送,提前把货物存储在当地,需要注册当地的VAT在货物销售后向当地税局缴税,同时注册EORI的目的是为了使用EORI清关,然后在缴纳销售增值税时进行进项税抵扣,不然这部分不能抵扣费用也不少,而且用自己的EORI清关,清关流程不会受其他拼货的影响。

英国公司的vat税号是什么样的?

2位国际码,即GB,然后是9-12个数字。x0dx0ax0dx0a一般公司都是9个数字:格式为3,4,2。GB999 9999 73x0dx0a大型机构的分公司是12个数字,公司的9个后面再加三个数字。x0dx0ax0dx0a另外,正式注册的税号在英国和欧盟相关部门都能查到的,里面包括公司的详细信息,作假是不可能的。

亚马逊vat税号怎么申请

1、进入英国网站,点击“Money and Tax”进入到英国税务局网站;2、点击“VAT”,在列表中找到并点击“VAT Registration”,跳转到注册页面;3、点击“Next”,再创建一个Gateway账号;(此账号将频繁作为日常相关税务事项的操作工具并且一个账号只能使用一种税种)4、填写姓名、邮箱、密码等真实信息,姓名需要与VAT主体一致;5、创建完毕后,登录此账号选择税务类型VAT,继续注册VAT;6、根据个人情况选择个人注册或公司注册(个人注册:Sole Proprietor;公司注册: Corporate Body)7、申请VAT原因选择“Making or intending to make taxable supplies”即可;8、根据实际情况填写联系方式、地址等真实有效的信息;9、在About you这个页面,勾选“I do not have a National Insurance number”,在下面选框里选择“China”并在“Tax identification number”那行输入纳税编号;(最后一框留空)10、填写家庭地址信息(由于每行有字符限制,尽量用拼音填写并加上邮编)11、选择下一步进行居住地址时间年限的验证;12、这里的联系方式填写需要注意加上国际区号86;13、关于经营地址,HMRC会以此为通邮地址,建议此地址与住址一致即可;(确认地址属性,需选择“No” )14、确认商业联系方式,HRMC通过你提供的信息与你联系有关申请事宜,与个人联系信息一致即可;15、需填写目前在英销售及VAT的详情;16、填写经营信息,不能包含标点符号;17、行业类型选择相关商业类型18、确认所填的信息是否准确无误;19、如实填写预计销售数据,在此页面可以勾选“YES”进行EORI号码的申请;20、确认固定税率申报信息以及时间周期和缴费方式;21、确认以上信息后,上传相关证件资料即可完成VAT申请。

空运到德国亚马逊需要VAT税号吗

从中国运输到德国这一段也可以借用别人的,但是从欧盟法律来看,如果咱们使用海外仓或者FBA的仓储服务,在货物销售后是需要向当地税局缴纳VAT也就是销售增值税的(19%)德国的税务问题很严格,如果注册的VAT,需要一年申报13次,这个成本也比较高,德国对于偷税漏税问题查得也非常严格。建议最好有自己的VAT,或者把货放在英国,注册英国VAT。EORI 是欧盟清关专用的登记号,一个号码可以欧洲通用,但是VAT是每个国家单独的,就跟中国的VAT一样,是税务登记号,需要按照当地税务向当地税局缴税。欧洲国家的税务规定是:1)中国卖家使用直发进行订单派送,即货物销售后才从中国发货,这种情况下是默认收件人协助清关并缴税,不需要卖家注册VAT并缴税2)中国卖家使用FBA或者第三方海外仓进行订单派送,提前把货物存储在当地,需要注册当地的VAT在货物销售后向当地税局缴税,同时注册EORI的目的是为了使用EORI清关,然后在缴纳销售增值税时进行进项税抵扣,不然这部分不能抵扣费用也不少,而且用自己的EORI清关,清关流程不会受其他拼货的影响发货到亚马逊这个物流环节也是可以不要VAT和EORI的,因为现在市面有包税的渠道,但是真正的VAT是指在亚马逊销售之后缴纳的销售税,这个按照法律是必须要交的,但是如果是包税的话,清关不是用自己的EORI码 所以进项税不能抵扣咯

最近好多朋友问我发英国FBA需不需要VAT税号

因为之前只是提醒,现在没有VAT已经开始受到警告信了,再没有就关账号了

没有英国和德国的进口国税号,想发货到亚马逊FBA要怎么办?

  非常简单。直接告知Amazon客服您要发FBA。客服就会告诉您怎么解决。上面的楼主的意思是告诉你,你可以找他搞定VAT的事情。

发德国FBA头程没有VAT税号怎么办?

没有VAT税号的话 可以用货代的税号,可以提供双清包税的服务 荷兰UPS 空运到荷兰清完关后用UPS派送到德国亚马逊仓库

发货到英国FBA没有VAT和EORI税号可以吗

什么是VAT?VAT是增值税(Value AddedTax)的简称,是欧盟国家普遍使用的售后增值税,也即是指货物售价的利润税。当货物进入欧盟国家(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税(IMPROT VAT),再按销售额交相应的销售税(SALES VAT)。增值税是针对消费者支出征收的一个税种。增值税在欧洲国家/地区之间业务交易、进口商品和运输商品时征收。什么是EORI?EORI号码用于跨境贸易清关,是欧盟国家内清关必备的欧盟税号,特别针对国际进出口贸易企业及个人必备的一个登记税号。EORI号码由相应的欧盟海关登记发给申请单位,在欧盟范围内使用一种通用的识别号码对经营体(即独立交易商,合伙企业,公司或个人)和海关当局而言效率更高。其目的在于更好地保障欧盟安全修正案及其内容的有效实施。欧盟要求所有成员国实施这个EORI计划方案,成员国里每个经济运营商Economic Operators都有一个独立的EORI号在欧盟用来进口、出口或中转货物。经营体(即独立交易商,合伙企业,公司或个人)需要使用他们唯一的EORI登记号参与海关及其他政府机构来申请进出口货物运输。所以此次清关,需要同时提供VAT号和EORI号。但我们当时为什么没有同时提供呢?因为我们误以为EORI号是每个国家都不一样的,英国VAT最早申请下来,代理公司已经将EORI号给到了我们,但我们以为这只可以给到英国清关使用。实际上,欧盟内所有的国家都能申请EORI号码,在不同的国家会有不同的EORI号码来识别,不过在欧盟内都是通用的,申请国家有:奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典及英国。共27个国家。

亚马逊商家 英国FBA 已经销售过商品 后面在上传VAT税号 需要补交前期销售的商品的税费吗?

需要的补交税费的,亚马逊有义务每年向您提供此声明。如果你已经履行了你在英国的税收和社会保障义务,你就不需要采取任何进一步的行动。如果您不确定,我们建议您联系您的税务顾问,了解您的义务并采取适当的行动。亚马逊上的卖家必须在任何时候遵守所有适用的法律法规。如果有欠缴的税费,务必及时补缴,避免店铺遭到审查下架销售英国的产品,产生不必要纠纷和税费滞纳金。

我是亚马逊卖家,在德国拥有自己的VAT税号,在英国经营亚马逊是否还需要办一个英国的VAT?

理论上一个德国税号在欧盟都可以经营了。但是为了你的安全,还是每个国家都要注册成立公司,都要申请vat才好。比如:西班牙、意大利的FBA货物,走国际快递时,没有西班牙、意大利的本地税号,是很大几率清不了关的。

欧洲站自发货需要注册VAT税号吗?

VAT全称是VALUE ADDED TAX ,这是欧盟国家普遍使用的售后增值税,既是指货物售价的利润税,在欧盟销售货物或者提供服务,商家代税局向消费者所收取的税金。 各个国家的税率各不相同,如下: 英国:20%; 德国:19% 法国:20% 西班牙:21% 意大利:22% 波兰:23% 捷克:20% 并且不同国家的申报周也不同。英国和西班牙时季度申报,每三个月申报一次。德国、法国、波兰和捷克是月度申报,每个月申报一次。此外,德国每年需要申报13次,12次月报和1次年报。意大利可以选择月报或季报。 PS:很多卖家试图通过零申报来进行逃税,但如果被税局发现了,他们将面临巨额罚款或税务调查的处罚,并可能会付出更大的代价。因此,希望所有卖家都能合法经营,按期缴纳税款,降低风险! 什么情况下需要注册VAT?u200d 1)从欧盟境外发货至欧盟境内进行仓储。 2)在欧盟境内B2C远程销售打破到货国起征点。 3)在欧盟境内不同国家仓库间的货物调配。 4)进口商品到欧盟。 5)向欧盟企业卖家销售商品。 符合上述五种情况其一的,都应当注册VAT。 一旦销售额超过了欧盟各国的远程销售阈值,卖家就有义务在该国注册VAT。 自发货需要注册VAT吗? 自发货账号可以不用注册VAT,但是如果已经有注册VAT,那么不管有没有销售,是自发货还是发FBA,都需要按时申报。如果卖家没有申报,税局将会给卖家估算税额。想要在欧洲站市场发展的卖家,税务方面一定要按税局的要求去做,税局管理只会越来越严格。在税局已经通知补缴税款的情况下,如果卖家不想放弃这个账号,就必须先处理税务问题。并且,如果卖家没有在税局规定的时间内回复电子邮件,税局将通知亚马逊关闭其账户。 欧洲站自发货卖家本来就不用缴纳VAT税,但是只要注册了欧洲站的VAT税号,那么自发货账号也是需要做零申报的。

欧洲站亚马逊是不是一定要提交VAT税号

以前注册的账号只有英国和德国需要补交,其他的几个国家估计陆续也会慢慢要求提供VAT税号,现在注册的新账号注册是就需要提供了,VAT是欧盟的一种税制,只要在欧盟做本地买卖卖家都需要交VAT税(例如亚马逊本地发货),如果是国内发货到欧盟卖家手上则不属于本地买卖,卖家不需要缴VAT税(小包裹22欧以下没关税,超过22欧的快递包裹收件人会支付关税)。说白一点就是,超过22欧的货物都需要交税,如果发货到亚马逊等无收件人的地址,关税就需要自己出,如果发货到有收件人地址的货物,关税就由收件人出。

亚马逊卖家在什么情况下需要申请英国VAT税号

1.欧盟成员国卖家,只要年销售超过8.1W(14/15财年);2. 非欧盟成员国的卖家,只要你的商品的最后一程投递是从欧盟发出的,如果要做FBA或海外仓,按规定都要注册vat并缴纳的;(比较贴切的案例就是使用欧盟仓储的中国卖家)。3. 从中国直邮的中国卖家,累计12个月销售额超过7万英镑,需要注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。只要你符合以上任意一个条件,您必须注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。我想大部分卖家都会达到这个数,先注册个税号保险点。

欧洲站亚马逊都需要申请VAT税号吗

如果您有进行以下业务,是需要进行增值税注册的:1.在欧盟境内使用亚马逊运营中心或海外仓2.向欧盟国家的个人卖家销售商品超过“远程销售”:卖家将在欧盟的一个国家的库存产品销售给另一个国家的消费者。而从中国将产品发往欧盟某个国家消费者的这种情况不算“远程销售”。3.进口商品至欧盟4.向欧盟国家的企业卖家销售商品5.在不同国家的运营中心之间运输商品另外,欧洲站的VAT号并不是每个国家都通用的。您在哪个国家做,就注册哪个国家的VAT。希望回答可以对您有帮助,麻烦帮忙点一下采纳哈~

开通了亚马逊泛欧计划,要注册哪些国家vat税号

只要开通了泛欧计划由亚马逊内部自动调仓,企业的货物只要储存在了欧洲任何一国家FBA仓,那么就必须注册该国VAT.同时除了需要做该国的税务申报还需要做欧盟内部货物流通申报,并需要向亚马逊提供调仓物流记录。存储货物所在国必须注册VAT,根据欧洲各国远距离销售额判断是否需要注册其它国家的VAT。远程销售额度如德国10万欧元一年,英国7万英镑一年,西班牙意大利法国为3.5万欧元一年。为响应欧洲各国政府的政策规定,今年欧洲VAT政策也开始收紧,从年初到现在,因VAT导致卖家被移除销售权,甚至封号关店的事件就没有停过。早在今年五月份就有不少卖家收到亚马逊VAT邮件,有部分卖家上传VAT的截止日期原本是7月31号,后面系统自动延长了到了8月31号。除此之外,还有卖家收到的VAT邮件通知时间是9月30号,按目前形式来看,预计每个月底都会针对一批卖家,要求其在截止时间内完成VAT税号上传。

亚马逊欧洲站不申请VAT税号会被关店吗

欧洲站的卖家是否要申请VAT?是否要申请VAT,当前需要考虑几个问题:1、要不要申请VAT税号?没有税号可能会被亚马逊关店,但有了VAT税号,可能就被税务局查出税务问题,需要补税并缴相应的罚金。2、被税局查出税务问题,是否要补税?要补交的VAT税金可能是历史销售额的17%,而亚马逊卖家导航中相当一部分卖家最初在销售定价的时候,并没有将VAT的因素考虑进去,卖家可能整体利润才15%,如果补税需要自己额外贴补两个点。反之,如果被查出税务问题,拒绝补交税款,那现有的账号将被暂停、资金被冻结、FBA的库存也无法移除,同样要面临巨大损失。3、如何布局欧洲市场的生意?此前,有不少卖家都是同时在欧洲五个站点上销售,但现在如果继续在五个国家站点销售,就要同时申请五个国家的VAT税号,而这样的操作,以当前的情形来看是难以实现的。亚马逊欧洲站,英国是主站点,后台还有德、法、意、西四个国家的站点可以切换,对于卖家来说,这几个站点又是相互关联的。亚马逊卖家导航提示卖家,如果其中的一个站点被查出税务问题,其他的国家站点也有很大可能会收到亚马逊的邮件——需要在有效期限内填上VAT税号,逾期不填,销售权将被冻结。

英国亚马逊发FBA需要VAT税号吗

自发货不需要,FBA或海外仓都是需要VAT税号的